昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制說明
編制說明
一、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中:部分供給單位1個;截止2018年10月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制107人,其中:事業(yè)編制107人。在職實有83人,其中:財政部分供養(yǎng)83人。
離退休人員20人,其中:退休20人。
二、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入16,209.48萬元,其中:一般公共預(yù)算593.96萬元,事業(yè)收入15,615.52萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入593.96萬元,其中:本年收入593.96萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款593.96萬元(本級財力593.96萬元)。
三、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出16,209.48萬元。本級財力安排支出593.96萬元,其中,基本支出503.96萬元,項目支出90.00萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.08萬元,主要用于慰問退休人員,開展參觀學(xué)習(xí)、文體活動等事項。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他專科醫(yī)院592.88萬元,主要用于在編在職人員工資發(fā)放及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出487.96萬元(其中:基本支出487.96萬元)。
商品和服務(wù)支出59.00萬元(其中:基本支出16.00萬元,項目支出43.00萬元)。
對個人和家庭的補(bǔ)助30.00萬元(其中:項目支出30.00萬元)。
資本性支出17.00萬元(其中:項目支出17.00萬元)。
四、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
五、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目79個,采購預(yù)算資金3,194.35萬元。
六、基本支出預(yù)算變動的主要原因
基本支出較上年略微減少,基本是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出減少,主要原因是2018我單位退休人員新增加5人。
七、項目支出預(yù)算變動的主要原因
項目支出較上年略微增加,由于項目支出預(yù)算的編制采用零基預(yù)算編制方法,故2019年的項目支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年項目具體開展情況以及相關(guān)績效目標(biāo)進(jìn)行編制。